• 005267169/2026-00004
  • 中原区审计局
  • 审计公开
  • 2026-09-03
  • 2026-09-03
关于2025年度区级财政预算执行及其他财政收支审计工作情况的报告

根据区委、区政府部署,中原区审计局依法审计了2025年度本级预算执行和其他财政收支情况。审计结果表明,2025年,中原区政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,认真落实中央经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,严格执行区十七届人大五次会议精神及区委审计委员会要求,高质量发展扎实推进,全年财政运行总体平稳。但还存在财政收入及支出管理、财政资源统筹、预算编制与执行等方面的问题。

一、区本级2025年财政预算和决算草案审计情况

主要存在以下问题:一是财政收入及支出管理不到位。二是财政资源统筹有待继续加强。三是预算编制与执行科学性严谨性不足。四是绩效管理存在短板弱项。五是上级转移支付资金分配及部分转移支出管理不严格。六是专项债项目全周期监控不严。

二、部门预算执行审计情况

各单位预算管理水平不断提高,预算执行情况较规范。但仍存在下述问题:一是重大决策部署贯彻落实不到位。二是部分单位预算编制及执行不到位。三是部门重大经济事项履职不到位。四是内部控制有待加强。

三、重大政策措施落实跟踪审计情况

开展医疗服务与保障能力提升补助资金管理使用情况专项审计调查,审计发现存在专项资金长期闲置未清收、未按规定收回专项资金等问题。

四、政府投资项目审计情况

2025年完成6个专项审计、53个政府投资项目的阶段性工程审计或单项工程竣工决算审计,发现竣工验收不及时、未按规定办理变更签证、政府投资项目竣工结算审核不严等问题,进一步规范项目建设管理行为,有效推动政府投资项目高质量建设,促进建设资金高效使用。

五、国有资产、国有企业等审计情况

(一)行政事业性国有资产审计情况。一是应计未计固定资产。二是无偿划转资产未办理相关手续。三是资产闲置。四是已投入使用的工程未转公共基础设施。五是已移交的公共基础设施未进行账务处理。六是土地已拆迁征用未及时处置核减。七是房产已房改,未及时处置核减。

(二)国有企业国有资产审计情况。一是经营性资产出租未及时签订租赁协议。二是部分资产办证进度缓慢。

六、审计建议

一是落实积极财政政策提质扩效,多措并举发挥资金效益。二是健全预决算全链条管控,完善现代化财政运行体系。三是稳妥处置重点领域经济风险,护航经济高质量发展。四是规范权力运行监督约束,刚性严守财经工作纪律。

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