根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定,中原区审计局派出审计组,自2021年4月12日起至6月10日,对郑州市中原区绿东村街道办事处2020年度财政决算情况进行审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯,现将审计结果公告如下:
一、基本情况
郑州市中原区绿东村街道办事处属于中原区政府派出的一级机构,截至2020年底,共有在职人员101人,其中公务员编制8人,事业编制93人,离退休24人。
二、审计评价
审计结果表明:郑州市中原区绿东村街道办事处提供的会计资料基本真实地反映其财政财务收支状况,基本能做到遵守有关财经法规,本次审计未涉及资金的使用效益,故不做评价。
三、审计中发现的主要问题
(一)现金支付方面存在的问题,未使用公务卡支付。
(二)资产管理方面存在的问题,应入未入固定资产。
(三)政府采购方面存在的问题,未在网上商城采购。
(四)财务手续方面的问题,原始凭证不合规。
四、审计处理情况及建议
对审计发现的问题,中原区审计局已依法出具了审计报
告。审计建议郑州市中原区绿东村街道办事处按照相关法律、法规的规定,加强对固定资产的管理;严格执行政府采购政策法规;加强公务卡的管理和使用,严格执行《现金管理暂行条例》和公务卡结算制度的有关规定。
五、审计整改情况
郑州市中原区绿东村街道办事处对审计发现的问题,正采取措施进行整改。